How Can We Help?
Versão 1.54.12000
Introdução
A partir da versão 1.53.11988 será necessário aplicar no Ábax uma chamada de nova criptografia através do Framework 4.7, esta chamada está disponibilizada no botão “Baixar Configurador” e seguir o manual abaixo:
Correções
- Entrada de notas via e-mail
Ao enviar muitos e-mails, nem todas as mensagens chegavam ao Ábax. Após análise, vimos que todas as mensagens e anexos que enviamos chegaram corretamente ao outlook, porém a mensagem não foi mostrada no Ábax. Foram realizadas as correções necessárias.
- Erro ao enviar nota fiscal de serviço com desconto
A quantidade a consumir da OC não estava considerando o valor do desconto. Devia considerar o valor do item -> mais ou menos o valor do arredondamento -> menos o valor de desconto. Após correção, o valor está sendo considerado corretamente.
- Campo valor Bruto NF Item Generico 2 itens na OC
As notas fiscais de produto com ítem genérico cuja OC possuíam 2 ítens, estavam enviando o campo Valor Bruto incorretamente. Quando era realizado um item genérico com mais de um item, Ábax estava enviando o valor bruto somente com o valor do segundo ítem. Este procedimento deveria enviar o valor bruto como a soma dos ítens.Processo foi corrigido e funciona normalmente.
- CAMPO FRETE_AMOUNT ESTÁ ENVIANDO O VALOR ” 0 “
Havia uma instabilidade em que o valor do frete do cabeçalho da nota fiscal que é enviado no campo de integração FRETE_AMOUNT estava vindo com o valor 0. Foram realizadas as correções necessárias e agora o valor é enviado corretamente.
- Razão Social não está sendo enviado no Base64
Em NFSe, não estava constando a razão social do tomador do serviço. A instabilidade foi corrigida e agora funciona corretamente.
ANTES:
DEPOIS:
- Parâmetro: “UtilizaNovaVersaoCondicaoDePagamento”
Habilitando o parâmetro: “UtilizaNovaVersaoCondicaoDePagamento” e clicando no botão de informação complementar, gerava-se um erro relacionado ao preenchimento do CNPJ do destinatário. Foram realizados os ajustes necessários e agora funciona corretamente.
- CORREÇÕES MODULO NFSE – REGRA FISCAL V3
Foram realizados ajustes nos seguintes pontos para regra fiscal no modulo NFSe V3:
1 – A descrição das regras fiscais no geral não estavam sendo preenchidas
2 – A opção da regra fiscal que verifica se o fornecedor é optante pelo simples nacional no cadastro do Protheus, não estava fazendo a consulta como deveria, pois ao habilitar IN_ERP_FORNECEDOR_OPTANTESIMPLES a tela da regra fiscal apresentava erro ao abrir.
3 – A opção IN_NF_FORNECEDOR estava fixa em todas as regras fiscais de MOVIMENTO, NATUREZA e ESPECIE, mesmo não estando marcada em nenhuma delas.
4 – A opção IN_NF_FORNECEDOR não estava mais visível nas definições de regra fiscal para ser escolhida.
Melhoria
- Adicionar Origem nas formas de recebimento para notas fiscais de serviço
Não era possível criar uma forma de recebimento com base na origem da nota fiscal de serviço, mas para o ERP RM, precisamos enviar e informar o centro de custo da nota manualmente quando a nota fizer o DePara sem ordem de compra. Foi desenvolvido criado um campo IN_ na forma de recebimento do tipo de nota NFSE que valida se o DePara foi feito utilizando uma ordem de compra ou se foi realizado diretamente com o cadastro de produtos do ERP cliente. Esta melhoria foi realizada na regra fiscal versão 3.
Forma de recebimento:
Reconhecimento da forma:
Dentro de informações complementares:
Criação do campo:
Caso não seja preenchido:
- Mapeamento
Foi mapeado o município de Belford Roxo – RJ